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会计和审计哪个发展前景比(bǐ)较(jiào)好些,会(huì)计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好一点
问:审计和会计(jì)哪(nǎ)个(gè)好就业会计专(zhuān)业人员目前较为饱和,就(jiù)业(yè)质量不高,都(dōu)为较小(xiǎo)型的单(dān)位。
而(ér)审计(jì)专业,尤其(qí)是重点学校的审(shěn)计专业就业质量(liàng)较高,考取公务员的机会(huì)较多,有更好(hǎo)的发(fā)展前景(jǐng)。
审计(jì)和会计各(gè)有(yǒu)长短,学会计比较简单(dān),先做帐(zhàng),考升级,初级、中级、高级会计(jì)师,隔两年跳个槽(cáo),或(huò)者在有前(qián)景的单位(wèi)打升级,待遇都不错(cuò)。
审计可以(yǐ)去会计事务所工作,把(bǎ)注册会计师考下(xià)来,出来(lái)后(hòu)到大型(xíng)企业(yè)做财务经理什么的,路线要高端些,难度(dù)也要高,因为注会(huì)不是很(hěn)好考,事务所的工(gōng)作压(yā)力也比较大。
具体来说(shuō):
1、论就业机(jī)会(huì),会计(jì)专业的就(jiù)业单位(wèi)较多,审计(jì)专业的(de)就(jiù)业单位较少(shǎo)。
2、论就业优劣(liè),会计(jì)专(zhuān)业(yè)人员(yuán)目前(qián)较为(wèi)饱(bǎo)和,就(jiù)业质量不高,都为较小型的单位,工资较低。
而审计专(zhuān)业,尤其是(shì)重点学校的审计专(zhuān)业就业质量(liàng)较高,考取公(gōng)务员的机会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展(zhǎn)前景。
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会(huì)计和(hé)审(shěn)计哪个发展前(qián)景比较好(hǎo)?
审(shěn)计。
1、审计和会(huì)计(jì)事相同的,都是以会计理论为(wèi)基(jī)础的。
简(jiǎn)单类比,会计就是直(zhí)接(jiē)记账,而审计就是对会(huì)计(jì)所记账目的(de)检查、监督。
会计(jì)接触面比较窄,具体工作内(nèi)容(róng)没(méi)有太多创新的(de)空(kōng)间。
只要(yào)具备基本的财(cái)务、税务知识就能应(yīng)付(fù)。
而审(shěn)计行业(yè)对(duì)人(rén)的(de)素质要求非常高。
可(kě)能接(jiē)触到生产、金融证券、房地产等(děng)各类行(xíng)业客户,即使是(shì)内部审计(jì),也(yě)需要涉及对(duì)整个企业业务的了解,需(xū)要有全(quán)局观,对各类技(jì)术涉猎面广,容易转(zhuǎn)型和多角度发展。
2、从就业前景,审计(jì)与会计属于一个专业大(dà)类(lèi),就业(yè)广(guǎng)泛性方面不如会(huì)计(jì),毕竟(jìng)财务是企业职能(néng)的必备,而审计却不一(yī)定(dìng),单位内部配备审计的毕竟是少数(shù),更多的是会(huì)计(jì)师事务所和政府单位。
相对(duì)适应(yīng)面就窄了很多(duō)。
3、审(shěn)计专(zhuān)业未来(lái)的就业(yè)方向
(1)政府审(shěn)计:对政府(fǔ)财政资金(jīn)的使用进(jìn)行监(jiān)督的(de)工作内容。
工作(zuò)比较累,经常(cháng)会加班(bān),但福利待遇不(bù)错(cuò)。
(2)会计(jì)师事务所:事(shì)务所(suǒ)人员非常累,一(yī)年出差200-300天(tiān)左右非常常见。
经常一个项目完成直接飞到另外一个项目上(shàng)。
(3)企业内部审计:内审在国内企业一(yī)般处于边缘化的部门,升职(zhí)空间不大。
但会计和审计只是职业中的一个过程,未(wèi)来发展还有很长的路要走,关于审计(jì)与会计隐嫌友可以(yǐ)考的证书,二者领域内的职(zhí)称类证(zhèng)书是必须(xū)要的(de)考的!
共同(tóng)都可以考的(de)证(zhèng)书(shū)是注册会计师,注(zhù)册会计师证(zhèng)书(shū)涵盖的内容比(bǐ)较广,会计、审(shěn)计(jì)的内容都是(shì)包括的(de),所以(yǐ)难度是非常(cháng)大的!
注册会计(jì)师拥有在审计报报告上签(qiān)字的唯一权利,注册会(huì)计师的方向是(shì)审计的方向,想要进(jìn)入会计(jì)师事务所(suǒ)工作的考(kǎo)生(shēng),注会(huì)证书可以说是(shì)非常好的敲门砖!在事务(wù)所累(lèi)计的(de)经验(yàn)是非常好的跳(tiào)板!
一、审计与(yǔ)会计的(de)联系
1.审(shěn)计主要是对、和(hé)会计报表等财务会计(jì)资料及其所反(fǎn)映的财政、财务(wù)收支活动的真实、合(hé)法、效益进行审查和评价。
审(shěn)计需要(yào)以(yǐ)会计资料(liào)为前提(tí)和基础,离开了财务会计资料,审计工(gōng)作很难进行。
2.会(huì)计(jì)活动(dòng)是经(jīng)济(jì)管(guǎn)理的重(zhòng)要组成(chéng)部分,它本身是审计监督的主要对象(xiàng)。
在(zài)审(shěn)计产生之初,审计人员主(zhǔ)要(yào)从审(shěn)查会计资料入手,对会(huì)计资料中反(fǎn)映的问题进(jìn)行审查(chá)。
二、审(shěn)计与会计(jì)的区别(bié)
1.产生的前(qián)提不同(tóng)
塞尔维亚女人好追吗,塞尔维亚好找女朋友吗 会计是为了加强经济管理,适应对劳动耗费和(hé)劳动成果(guǒ)进行核算(suàn)和分析的需要(yào)而产生的(de);审计是(shì)因经济监督的需(xū)要(yào),即为了(le)确定(dìng)经营者或其他受托(tuō)管理者的经济(jì)责任的需(xū)要而产生的。
2.两者性质不(bù)同
会(huì)计是经营管理的重要组成部(bù)分,主要是对生产经营或管理过程进(jìn)行反映和监督;审计则(zé)处于具体的(de)经营(yíng)管理之外,是经(jīng)济监督的(de)重要组成部(bù)分,主(zhǔ)要对财政、财(cái)务收(shōu)支及(jí)其他经济(jì)活动(dòng)的真实、合法(fǎ)和效益进行(xíng)审查,具有(yǒu)外在性和独(dú)立性。
3.两(liǎng)者对(duì)象不同
会计的对象(xiàng)主要是资金运动(dòng)过(guò)程,审计的对(duì)象主要是(shì)会(huì)计资料和其他经济信息所反映的经济活动(dòng)。
4.方法程序不(bù)同(tóng)
(1)会计方法体系由(yóu)会(huì)计核算、会计分析、会(huì)计检(jiǎn)查三部分组成,包括了记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其中包(bāo)括设置账户、复式记账(zhàng)、填制凭证(zhèng)、登记账簿、成本计(jì)算、财产清查(chá)、会计报表等(děng)方法(fǎ),其目(mù)的是(shì)为管理和决(jué)策(cè)提(tí)供必须的资料(liào)和信(xìn)息。
(2)审计方法体系由(yóu)规划方法、实施方法(fǎ)、管理方法等组成(chéng),而实施方法(fǎ)主要(yào)是为了确定审计事项、收集、对照(zhào)标(biāo)准评价(jià),提出与(yǔ)决(jué)定(dìng),使用资料检查(chá)法(fǎ)、实(shí)物(wù)检查(chá)法、审计调查法、审计(jì)分析法、审计抽样法等,其目的是为了对被(bèi)审计(jì)对(duì)象(xiàng)进行全面评价(jià)提供证据而采(cǎi)取的必要方法。
5.职能(néng)不同
(1)会计的基(jī)本职能是对经济活动过程的记(jì)录(lù)、计算、反映和监(jiān)督;审计的基(jī)本(běn)职能是监督,此外还包括评价(jià)和者卜(bo)公证。
(2)会计(jì)虽说(shuō)也具有监督职能,但这(zhè)种监(jiān塞尔维亚女人好追吗,塞尔维亚好找女朋友吗)督(dū)是一(yī)种自(zì)我监督行(xíng)为,主(zhǔ)要通过会(huì)计检查来实现,针对会计业(yè)务活(huó)动本身,而审计,既(jì)包含了检查(chá),又包(bāo)括了对计算行为及所(suǒ)有(yǒu)的经济活(huó)动(dòng)进行实(shí)地考察、调查、分析、检验,即含审(shěn)核稽查计算(suàn)之意。
(3)会计检查只是各(gè)个(gè)单位财会部门的附带职能,而审计(jì)是独立(lì)于财会部(bù)分之外的专(zhuān)职监督检查(chá);会(huì)计检查的目的主要是为了保证会计资料的真实性和准确性。
其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式均受到(dào)限制,而审计的目的在(zài)于证实(shí)财政、财务(wù)收支的真(zhēn)实、合(hé)法(fǎ)、效(xiào)益(yì),审计(jì)检查会(huì)计(jì)资(zī)料只是实现(xiàn)审计目(mù)的(de)的手段(duàn)之(zhī)一,但不是(shì)惟一的手段。
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非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了